老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答


你好,以前年度未計提工資,直接做成借:管理費用-工資,貸:銀行存款了,怎么調(diào)整?
答: 你好,可以先把這個分錄沖銷 了。 然后做分錄 體現(xiàn)計提,支付的過程。
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢,以前年度扣費的時候是借:管理費用-殘障金 貸:銀行存款。需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?分錄怎么做呢
答: 1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進(jìn)行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)整。這個科目用于對以前年度財務(wù)報表中存在的重大誤差或遺漏進(jìn)行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務(wù)報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整









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