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愛聽歌的小螞蟻
于2023-08-29 18:49 發布 ??522次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-08-29 18:49
你好,可以先把這個分錄沖銷 了。然后做分錄 體現計提,支付的過程。
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你好,以前年度未計提工資,直接做成借:管理費用-工資,貸:銀行存款了,怎么調整?
答: 你好,可以先把這個分錄沖銷 了。 然后做分錄 體現計提,支付的過程。
以前年度財務費用和管理費用對應銀行存款,銀行存款多記了,怎么調整,16年,17年,18年都有
答: 您好 請問一共大約有多少金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有個去年的費用發現重復入賬了,當時是借:管理費用,貸:銀行存款,現在我要沖掉的話,分錄是這樣做嗎?借:以前年度損益調整(負數)貸:銀行存款(負數)
答: 同學,你好,就是你這樣做賬的
二月的工資,在一月份發了,那在幾月份計提工資?1月份借應付工資貸銀行存款,,2月份進入借管理費用貸應付工資對嗎?
討論
請教老師,21年12月計提的年終獎10000萬,22年發放時發現計提多了2000元,現在需要調整以前年度損益嗎?21年12月,借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 1000022年5月發放,借:應付職工薪酬 8000 貸:銀行存款 8000 還需要調整的一張是直接沖紅字,還是需要過以前年度損益科目
以銀行存款支付管理人員工資 這算是管理費用嗎
公司給員工發放工資。可以直接做借管理費用-職工工資,貸銀行存款嗎?不計提工資
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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