老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


請教老師,21年12月計提的年終獎10000萬,22年發放時發現計提多了2000元,現在需要調整以前年度損益嗎?21年12月,借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 1000022年5月發放,借:應付職工薪酬 8000 貸:銀行存款 8000 還需要調整的一張是直接沖紅字,還是需要過以前年度損益科目
答: 你好,需要用以前年度損益調整來調整,然后匯算清繳的時候應該調整。
老師好,請問,我2026年2月發放2024年沒發完的績效考核工資和2025年預發績效考核工資,記賬時,我是直接記:借:管理費用-職工薪酬-短期薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-短期薪酬-工資,然后同時發放:借:應付職工薪酬-短期薪酬-工資,貸:銀行存款,還是借:管理費用-職工薪酬-短期薪酬-工資,貸:以前年度損益調整-損失,發放時:借:以前年度損益調整-損失,貸:銀行存款
答: 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問前一年度少計提了300元,是直接在今年補計提 借:管理費用 300 貸:其他應付職工薪酬 300 嗎?小金額需不需要調整以前年度損益,如果調整以前年度損益應該怎么做分錄。謝謝
答: 你好,跨年損益事項,需要通過以前年度損益調整科目核算,賬務處理是 借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬等科目? 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整
老師,新年好!請問2022年的工作沒有預提,也沒發放,2023年1月發放2022年全年工資,可以不通過以前年度損益調整,直接管理費用,應付職工薪酬。應付職工薪酬,銀行存款嗎
你好,老師,以前年度應付職工薪酬在付款的時候又做成了借管理費用_工資,貸銀行存款,其實應該是結應付職工薪酬,貸銀行存款的,這個怎么調整呢
老師。我以前年度計提的績效工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬,現在發現可能不發了,怎么調整到以前年度損益調整,憑證怎么做?
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?









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112233 追問
2022-06-17 11:08
郭老師 解答
2022-06-17 11:16