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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-19 15:11

借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-10-19 15:20

那發(fā)票的稅額怎么做,當(dāng)月收到發(fā)票,未認(rèn)證,次月認(rèn)證?

辜老師 解答

2019-10-19 15:34

專票可以當(dāng)月認(rèn)證的

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-10-19 15:50

如果當(dāng)月未出口,當(dāng)月購(gòu)買了庫(kù)存商品?完整的分錄是怎么做?

辜老師 解答

2019-10-19 16:24

借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款

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借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款
2019-10-19 15:11:16
一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。 (一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
2022-03-28 14:17:39
老師:CIF確認(rèn)出口收入分錄可分為兩步: 第一步,根據(jù)合同條款,計(jì)算出出口商品的實(shí)際應(yīng)收金額,并將該金額記入出口收入的記賬項(xiàng)目; 第二步,在實(shí)際收到付款時(shí),將其記入應(yīng)收賬款,并將其減去應(yīng)收賬款記入銀行存款。 在完成上述步驟后,企業(yè)應(yīng)按國(guó)家節(jié)假日和常規(guī)報(bào)表規(guī)定準(zhǔn)確報(bào)表,以提供給審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)際審查不同財(cái)務(wù)憑證的記賬情況。比如,世界500強(qiáng)的某石油企業(yè)通過(guò)CIF出口模式,出口了一批石油給英國(guó)客戶,根據(jù)合同條款,應(yīng)收金額為5萬(wàn)美元,此時(shí)應(yīng)將5萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款記入應(yīng)收賬款,并將該筆應(yīng)收賬款記入出口收入項(xiàng)目,從而完成出口收入的記賬,確認(rèn)收入了。
2023-03-16 16:34:53
同學(xué),你好! 實(shí)務(wù)中我是這樣操作的 購(gòu)進(jìn) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 出口 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 申報(bào)出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 申報(bào)審批通過(guò) 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-04-01 18:07:13
您好同學(xué),答案AC,B要視委托方的情況適用“免退稅”或“免抵退稅”等政策。D采用“免抵退稅”政策。
2024-07-11 09:30:43
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