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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-12-16 10:41

你好同學不可以的同學,這個就是正常的銷售,不可以說再免稅的同學。

寒冷的寶馬 追問

2019-12-16 10:51

那如果按正常銷售的話,會計分錄從購入免稅商品之后該怎么算呢

何江何老師 解答

2019-12-16 17:05

同學這個
借:原材料 
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:銀行存款 
這個雖然是購買免稅的也可以抵進項的同學。銷售就是正常的

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相關問題討論
借原材料,應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,這個進項是9%的,你生產領用的時候再加計扣除1%, 借生產成本 進項 貸原材料。
2022-09-27 12:03:14
你好,你稅率開的是免稅的嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營業務收入。
2022-04-11 15:08:44
你好,什么原因免稅的?
2024-03-25 15:01:58
首先,你需要了解一般納稅人和小規模納稅人的區別,因為其適用的分錄規則是不同的。一般納稅人應適用征收增值稅,即按甲方的收入金額,減去除稅額后的凈銷售收入,再乘以增值稅稅率,即得稅收金額,將所得稅收金額記入“收入稅費”貸方;而小規模納稅人則不需要征收增值稅,只需把銷售收入記入“銷售收入”科目貸方即可。
2023-03-20 14:01:36
你好!跨月是不可以作廢發票的,一般是要開紅字發票才可以
2019-12-17 11:10:12
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