想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運費月結(jié),合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結(jié),到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票,一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票,但因買方 問
賬務(wù) 補往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計提對應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運服務(wù) 答


上個月水電物業(yè)費當(dāng)時沒收到票記預(yù)付款,這個月收到發(fā)票,但是發(fā)票把水電物業(yè)全開到物業(yè)服務(wù)費里了。我要怎么做賬
答: 您好 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人用個人卡付貨款,收到對方發(fā)票怎么做賬?開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費,我目前收到票做的賬是:借“管理費用-服務(wù)費”,貸“應(yīng)付賬款-xx公司”,這個應(yīng)付賬款后面怎么核銷呢
答: ?借“應(yīng)付賬款-xx公司 貸:其他應(yīng)付款-老板






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



kun 追問
2019-12-30 10:16
宸宸老師 解答
2019-12-30 10:18
kun 追問
2019-12-30 11:29
宸宸老師 解答
2019-12-30 11:36
kun 追問
2019-12-30 11:39
宸宸老師 解答
2019-12-30 11:42
kun 追問
2019-12-30 11:57
宸宸老師 解答
2019-12-30 11:58