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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-30 12:54

你好  你的意思是賬上和申報表差距了0。01多繳納了。 你做借應交稅費-應交增值稅 營業外支出-其他貸銀行存款

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相關問題討論
你好 你的意思是賬上和申報表差距了0。01多繳納了。 你做借應交稅費-應交增值稅 營業外支出-其他貸銀行存款
2019-12-30 12:54:36
你好,同學。 可以的,發票是作為你的租金成本入賬處理的。
2019-12-10 16:40:06
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-06-17 19:09:19
你好,可以開專票的哦
2020-06-12 15:32:03
票,款不一致,涉嫌虛開發票。最好還是統一。
2019-05-24 11:03:06
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