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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-31 15:17

你好 具體是什么成本少做了

異想的豬豬 追問

2019-12-31 15:34

材料

meizi老師 解答

2019-12-31 15:40

你好 那你補做  是銷售的材料成本少結轉了 是嗎?

異想的豬豬 追問

2019-12-31 15:49

如果是銷售的材料成本少結轉了,怎么做帳?如果是生產用的材料又怎么調呢?

meizi老師 解答

2019-12-31 15:54

你好 1. 補結轉 借以前年度損益調整 貸原材料  借未分配利潤 貸以前年度損益調整   2. 生產用的材料 也是這樣來做分錄的。 因為是往年的損益科目 都用以前年度損益調整來做的

異想的豬豬 追問

2019-12-31 16:05

如果是制造費用和直接人工呢?

meizi老師 解答

2019-12-31 16:06

你好   如果是制造費用和直接人工 這個又是什么業務 ?

異想的豬豬 追問

2019-12-31 16:40

也是成本少記了

異想的豬豬 追問

2019-12-31 16:41

剛剛原材料不用借盈余公積嗎?

meizi老師 解答

2019-12-31 16:44

你好 也是一樣的去結轉   你是說的提取盈余公積 。到時會涉及調整的;我的建議是如果你金額很小的 直接補做  不要去動這個以前年度損益調整科目。 因為 到時會引起你的報表勾稽關系不平的。

異想的豬豬 追問

2019-12-31 18:05

就是跟結轉時一樣的分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-12-31 18:07

你好 是的  如果你金額很小 不屬于重大差錯的話

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你好,上月暫估成本,這個月發票的入賬和沖銷的賬務處理是: 1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 2、次月初收到發票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 3、取得發票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2022-04-15 21:34:01
您好,麻煩發下圖片題目
2022-03-23 07:26:26
收30萬,支付100萬未來三年 你公司經營性質是什么
2022-03-14 19:44:46
你好,學員,這個是已經對外銷售了嗎
2022-01-28 10:00:55
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-01-11 15:28:15
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