老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


請問其他公司給做的技術服務,項目的成本,用應付賬款還是其他應付呢
答: 這個是計入應付賬款核算的
支付給個人卡上的錢,由個人去支付咨詢費、技術服務費等,后期會回來發票,應該記哪個科目合適?預付賬款還是其他應收款?還是其他科目?
答: 您好,這個是其他應收款就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司亂賬:2020年處理兩筆分錄:借:應付職工薪酬443600元/貸:其他應付款-A公司443600,借:其他應付款-A公司443600 /貸:銀行存款443600,實際上這個并不是工資,什么憑據也沒有,后面在2021年4月沖紅443600元:借:技術服務費443600元/貸:應付職工薪酬443600元,2021年3月沖紅一筆2020年多計提應付職工薪酬15815.74元,2021年1月-12月全年實際發放工資1207927.92元,沖掉443600和15815.74元后,應付職工薪酬期末余額748512.18元,請問現在這個我應該什么調整?問題2個稅全年申報合計1208863.6與實發不一致
答: 您好,把所有錯誤分錄全部紅字沖回,按正確金額申報做賬









粵公網安備 44030502000945號


