老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


支付增值稅稅控系統技術維護費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
稅控系統抵減稅款借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 560貸:管理費用—辦公費 560上邊是2019.12月份做的分錄,但金額錯了,應該是280,應該如何更正
答: 借以前年度損益調整280 貸應交稅費 借利潤分配貸以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好:稅控系統維護費全額抵扣,借方做應交增值稅/減免稅款,貸方做營業外收入,還是管理費用?
答: 稅控系統維護費全額抵扣,借方做應交增值稅/減免稅款,貸方做管理費用
稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款貸:管理費用
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎










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