

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
工資計提,計提1:借:管理費用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 110000 其他應(yīng)收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借:管理費用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的?
答: 你好,計提工資,是第二個分錄。而且應(yīng)付職工薪酬明細科目是工資?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款那里面的財務(wù)費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款









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2020-03-16 19:29
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