老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


做工商年報(bào)納稅總額,增值稅我是看科目余額表的未交增值稅借方還是貸方
答: 你好看借方發(fā)生額。
我賬上 應(yīng)交增值稅-減免稅款借方余額是 280元 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方是16607.99元 應(yīng)交稅金—未交增值稅(二級(jí)科目)借方是15339.9元,我怎么做分錄 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金--未交增值稅(二級(jí)科目里)一看就知道是未交還是留抵稅款
答: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 16607.99 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 16607.99-280 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問工商年報(bào)填寫,納稅總額這里,是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46,我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個(gè)稅組成,未交增值稅就是沒交過稅,沒有到30萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了,納稅總額我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)?
答: 你好,增值稅附加稅沒有交過,那你還交過哪一個(gè)稅款?不要工資個(gè)稅的企業(yè)所得稅交過嗎?





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