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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-05-14 10:23

嚴格按照法律法規做必須確定發票到位,如果沒有發票,那么是不可以入賬的,即使入賬了,到計算所得稅的時候,也不能確認資產。如果發票本月可以收到,那么等發票到了在確認固定資產,付款的分錄可以先做借:應付賬款貸:銀行存款本月收到發票借:固定資產應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款如果發票本月不能到的話,付款的分錄還是先做借:應付賬款貸:銀行存款同時根據產品的入庫單和收據暫估入賬,借:固定資產貸:應付賬款 注意此處的應付賬款不包含增值稅額等收到發票時紅字沖銷上面分錄同時做正確的分錄,借:固定資產應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款如果暫估的固定資產金額與發票金額一致,那么也可以不沖銷暫估金額而補記一筆稅款的金額借:應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款次月計提折舊如果發票是第三個或者隔了幾個月才收到,按暫估的金額計提折舊,等實際收到發票按照正確金額調整固定資產的金額和稅金金額就可以了,如果涉及折舊的調整,當月一并調整.當然隔這么久一半是不太可能的.

繠箬 追問

2020-05-14 12:28

現在給我發票了就是17年發票,這樣的折舊怎么做啊

靖曦老師 解答

2020-05-14 16:21

以前年度的折舊不允許稅前扣除,按照凈值如固定資產

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嚴格按照法律法規做必須確定發票到位,如果沒有發票,那么是不可以入賬的,即使入賬了,到計算所得稅的時候,也不能確認資產。如果發票本月可以收到,那么等發票到了在確認固定資產,付款的分錄可以先做借:應付賬款貸:銀行存款本月收到發票借:固定資產應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款如果發票本月不能到的話,付款的分錄還是先做借:應付賬款貸:銀行存款同時根據產品的入庫單和收據暫估入賬,借:固定資產貸:應付賬款 注意此處的應付賬款不包含增值稅額等收到發票時紅字沖銷上面分錄同時做正確的分錄,借:固定資產應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款如果暫估的固定資產金額與發票金額一致,那么也可以不沖銷暫估金額而補記一筆稅款的金額借:應交稅費---應繳增值稅進項貸:應付賬款次月計提折舊如果發票是第三個或者隔了幾個月才收到,按暫估的金額計提折舊,等實際收到發票按照正確金額調整固定資產的金額和稅金金額就可以了,如果涉及折舊的調整,當月一并調整.當然隔這么久一半是不太可能的.
2020-05-14 10:23:09
你好 可以不做的 本來因該作廢沒作廢的可以不做
2022-02-09 19:34:35
您好,簽名挺好保存在人事那,不要放在財務,發票開的是盒還是食品,能量化到個人的福利要申報個稅 借:管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
2024-06-08 08:53:54
你的今年可以入賬的可以。
2023-09-06 09:56:20
您好 能用650元的發票入賬 給600元
2019-06-18 16:14:46
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