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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-13 23:14

同學(xué)你好,這一期申報表中把它改過來,匯總數(shù)全部填在本期繳納上期應(yīng)交稅額那里,只要稅按期都繳納了,一般沒有什么事情的。

田田 追問

2020-06-13 23:27

老師,把以前填錯的數(shù)也改過來嗎,還是只填對當期的就可以了

李雪婷老師 解答

2020-06-13 23:30

同學(xué)你好,把以前填錯的全部改過來,因為本來就應(yīng)該是本期繳納上期的,不存在欠繳的,所以全部改過來,改在當期申報表中就可以了

田田 追問

2020-06-14 12:35

老師,調(diào)的那筆改成負數(shù)是嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-14 12:37

同學(xué)你好,把匯總數(shù)字填在本期繳納上期應(yīng)交稅額那里,欠繳稅額應(yīng)該自動出來為0,或是下期應(yīng)該繳納數(shù)

李雪婷老師 解答

2020-06-14 12:39

如果不自動出來,就輸成0(如果還有后期需要繳納的就是后期需要繳納數(shù))

田田 追問

2020-06-14 12:44

老師,已經(jīng)報稅了,要更正申報嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-14 17:23

同學(xué)你好,有兩種方法,一種是更正申報,把你錯誤的那幾個月全部按正確的(把金額填在本期繳納上期應(yīng)交稅額那里)做更正申報,還有一種是直接在你報稅時候按匯總數(shù)全額改在報表里(就是把匯總的本期繳納上期稅款數(shù)全部填在當月的申報表里),如果5月已經(jīng)申報,就下個月申報的時候填在6月申報表里。第一種方法更合規(guī),但需要把錯誤的幾個月報表都做更正,第二種方法更省事一點,因為你的稅款是都是按期正常繳納的,所以不論那種方法,都是可以的

田田 追問

2020-06-14 20:53

謝謝老師!

李雪婷老師 解答

2020-06-14 21:31

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學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。
2019-04-01 14:22:23
您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
2023-11-03 09:09:11
稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
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