

老師。我5月納稅申報(bào)時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表時(shí) 把其他應(yīng)收款 與存貨的數(shù) 加起來的數(shù) 填在 其他應(yīng)收款里這樣是錯(cuò)的吧。再怎么辦?如何補(bǔ)救。稅都報(bào)了
答: 你好,你的存貨前寫的零嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)該如何調(diào)整?
答: 把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)正常嗎
答: 您好 資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù) 調(diào)整到其他應(yīng)付款科目填寫 是對(duì)方多支付了款項(xiàng)給企業(yè)








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2020-06-15 09:48
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2020-06-15 10:04