

老師你好我想問下我們公司用的是金蝶k3,購買的原材料暫估這一塊怎么操作
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估 等到下個(gè)月 借:原材料 紅沖 貸:應(yīng)付賬款---暫估 紅沖
老師我公司用金蝶看k3,有一筆暫估的分錄太多了,我想把這張復(fù)制然后本月沖回請問要怎么操作
答: 您好!可以在憑證查詢,找到那一張憑證,點(diǎn)擊一下,然后界面上面那一排有個(gè)復(fù)制,點(diǎn)擊一下復(fù)制鍵。 不過建議您直接做一張負(fù)數(shù)憑證將多估計(jì)的金額沖減就可以了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我想一個(gè)問題,我們想用掛靠公司過賬,這個(gè)是怎么操作的?我們要給他弄成本啊,買材料要以他的名義買,我們怎么把錢轉(zhuǎn)給掛靠公司呢,我們買的水電材料商家還沒開發(fā)票
答: 你好;具體是什么業(yè)務(wù)的;材料發(fā)票開給你還是開給對方公司




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怕孤單的綠草 追問
2020-06-15 14:05
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2020-06-15 20:17
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