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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-15 19:05

認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額,不得抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出,借xx費用/xx成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

小睿 追問

2020-06-15 19:18

老師,我不能理解進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,      比如我銷項稅額9800, 進項稅額6720,
 做的分錄如下,1、借:銷項稅額,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅9800    2、 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6720  貸:進項稅額,  轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方3080,  3、 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅3080   貸:未交增值稅3080 ,  

當月沒有認證的發(fā)票      借:待認證發(fā)票   貸:進項稅額      認證的時候的分錄怎么做?

小睿 追問

2020-06-15 19:22

我能不能不做待認證發(fā)票的分錄,沒有認證我是自己記著,下個月認證完了,我再做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀,沒有認證的就不轉(zhuǎn)出,認證多少轉(zhuǎn)多少可以嗎

maize老師 解答

2020-06-15 19:25

這個是不得抵扣這個進項稅額轉(zhuǎn)出,你沒有不涉及這個, 沒有認證做借原材料 待認證進項稅額 貸應付賬款,認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額   這個還是做下比較好這個,

小睿 追問

2020-06-16 15:26

謝謝老師,進項稅額抵多了,銷項稅額比較少, 轉(zhuǎn)出增值稅余額在借方705.12,賬務處理怎么做

小睿 追問

2020-06-16 15:32

謝謝老師,進項稅額抵多了,銷項稅額比較少, 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方705.12,賬務處理怎么做

maize老師 解答

2020-06-16 15:32

你去查,看啥情況,這個,實在不想查,差額是705.12?借未分配利潤 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 705.12

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
2024-04-09 13:51:33
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2024-01-12 16:57:34
同學你好 增值稅不用計提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-17 09:35:35
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