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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-15 20:27

你好,發生的就作分錄

Lulu 追問

2020-06-15 20:35

有發生交稅才做分錄,還是沒發生交稅就不用做分錄?

紫藤老師 解答

2020-06-15 20:36

一般是自動形成留抵的

Lulu 追問

2020-06-15 20:37

那一直都沒稅交是不是不用做分錄,只用在表四中體現?

紫藤老師 解答

2020-06-15 20:39

對的,你的理解是對的

Lulu 追問

2020-06-15 20:49

連計提也不用嗎?意思是出現交增值稅時才要做計提的分錄?

紫藤老師 解答

2020-06-15 20:51

對的,如果你有銷項和進項都要做賬

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相關問題討論
你好,發生的就作分錄
2020-06-15 20:27:01
你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應該等到實際繳納增值稅享受到這個優惠時再做分錄。之前做的分錄應該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
2022-01-06 11:22:37
你好,應該時候抵減做, ,沒有抵減,你負數沖掉你做分錄
2022-01-05 11:13:31
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸:應交稅費-未交增值稅。下月初繳納增值稅分錄是借:應交稅費-未交增值稅 ;貸:銀行存款,其他收益等
2023-11-09 12:53:19
借應交稅費增值稅加計扣除負數 貸營業外收入負數
2022-01-07 15:41:56
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