樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


今天,領(lǐng)導(dǎo)拿來(lái)一些19的餐費(fèi)的發(fā)票要報(bào)銷(xiāo),能報(bào)銷(xiāo)嗎?怎么做帳務(wù)處理?
答: 如果金額不是很大 可以直接計(jì)入到本年的損益里面
公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo)的工作餐,有普票,怎么做帳?
答: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,給公司領(lǐng)導(dǎo)充值的餐費(fèi),并有發(fā)票,報(bào)銷(xiāo)入福利費(fèi),需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
答: 你好!是的,是要申報(bào)的
公司領(lǐng)導(dǎo)招待客戶(hù)的餐費(fèi),只有發(fā)票沒(méi)有付款截圖。可以給報(bào)銷(xiāo)嗎
老師 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo)的招待費(fèi),吃飯餐飲那些 除了拿發(fā)票過(guò)來(lái),餐廳開(kāi)具的菜單發(fā)票需要拿回來(lái)嗎
項(xiàng)目標(biāo)段上員工是包餐費(fèi)的,但每個(gè)月都要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)查外業(yè)吃飯啥的。沒(méi)發(fā)票的話(huà)也能入賬嗎




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晶晶111 追問(wèn)
2020-06-17 11:31
軼塵老師 解答
2020-06-17 11:35