

您好,20年查之前的賬的時候,發現有一筆款,收發票做重了,因為當時有暫估,先做了一筆沖暫估,等到付完款之后又做了一筆借:管理費用 貸:銀行存款。就相當于收發票的做沖了,我現在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
答: 你的意思是暫估沒有沖掉嗎,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
去年11月我做了一筆賬借:管理費用貸銀行存款,今年來了發票,怎么做賬務調整呀,分錄怎么做呢
答: 分錄,借;管理費用,正數,借:管理費用,負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我單位先行墊付整棟樓的電費,后按抄表數給五家單位分配,支出時分錄是 借:單位管理費用 貸:銀行存款 沒有掛賬,直接支出,后期按收回數做負分錄,請問是可以的嗎?今年由于樓頂基站,沒有表,定了合同,按一度一元收電費,所以年底我單位收回的電費比支出的電費多,導致我單位電費支出為負數了,這個要怎么處理呢?
答: 是的,收回可以沖減管理費用,你多收回了,就是負數,可以是負數的








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包容的老虎 追問
2020-06-22 09:42
包容的老虎 追問
2020-06-22 09:47
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2020-06-22 09:47
maize老師 解答
2020-06-22 09:50