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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-22 20:40

您好
跟開具專票一樣的賬務(wù)處理 只是憑證 附件沒有發(fā)票而已

清若 追問

2020-06-22 20:43

繳納增值稅費(fèi)的時候  會計分錄也不需要變動嗎

bamboo老師 解答

2020-06-22 20:45

是的 跟開具發(fā)票一樣的

清若 追問

2020-06-22 20:46

那就是 等06月份把發(fā)票開完之后  放到該張憑證后面做附件就可以  是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-22 20:47

6月份這個未開具發(fā)票的 還要補(bǔ)開發(fā)票 對嗎

清若 追問

2020-06-22 20:48

是的  06月要把發(fā)票補(bǔ)開

bamboo老師 解答

2020-06-22 20:49

那把5月的未開票收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄

清若 追問

2020-06-22 20:51

那增值稅部分  也是要沖紅 重新寫分錄  對嗎

bamboo老師 解答

2020-06-22 20:52

是的 增值稅也要紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍(lán)字

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相關(guān)問題討論
您好 跟開具專票一樣的賬務(wù)處理 只是憑證 附件沒有發(fā)票而已
2020-06-22 20:40:44
次年開具發(fā)票后把發(fā)票附在這個憑證后邊就是了哈
2022-01-04 17:10:21
預(yù)交的稅款是在機(jī)構(gòu)所在地申報時可以扣除預(yù)交的。
2023-05-11 13:08:06
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
需要做應(yīng)交稅費(fèi),只要不是免稅的稅率都需要做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 不需要交增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入季度末做
2024-03-12 10:30:03
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