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竹葉青
于2020-08-26 17:44 發布 ??1526次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-26 17:44
你好,借管理費用-水電費 貸 銀行存款
竹葉青 追問
2020-08-26 17:46
嗯嗯,我已經這么做賬了,可是增值稅發票不是可以抵扣嗎,收到發票怎么再做賬可以抵扣啊
紫藤老師 解答
2020-08-26 17:48
一般納稅人取得專票可以抵扣借管理費用-水電費 應交稅費 貸 銀行存款
2020-08-26 17:55
知道了,老師,謝謝你
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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老師,公司繳納水電費,是開的增值稅發票,收到發票該如何做賬呢
答: 你好,借管理費用-水電費 貸 銀行存款
企業收到比賽獎金,對方要求開具發票,已開,現在還如何做賬?是否需要繳納增值稅
答: 你好 借銀行存款 貸營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,去稅務局代開發票繳納的增值稅,怎么做賬呢?
答: 你好 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
應交稅費為負數,增值稅專用發票稅費為繳納,負數大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
討論
老師,每次申報繳納時的增值稅和實際發票上顯示的增值稅相差小數,做賬咋辦
發票隔月紅沖,已繳納這張發票的稅額100元。次月開了新發票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結轉銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100。(2)結轉需要繳納的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅30 貸:應交稅費-未交增值稅30.這樣做對嗎?
銷售凍品給客戶,客戶未要求我方開發票,但公戶已收到貨款,怎么做賬?到時也要繳增值稅嗎?
老師好,房地產一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發票,這個做賬要怎么做啊?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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竹葉青 追問
2020-08-26 17:46
紫藤老師 解答
2020-08-26 17:48
竹葉青 追問
2020-08-26 17:55
紫藤老師 解答
2020-08-26 17:55