

請問,支付會計師事務所的審計費,分錄怎寫?借:辦管理費-辦公費2800元,貸:銀行存款2800元?
答: 同學,你好,可以這么寫的哈
未來適用法做會計差錯更正的分錄,2019年借管理費——辦公費,貸銀行存款。2020年發現這是2020年的業務,需要將其沖出,然后記錄到2020里,分錄該怎么做?
答: 您好,借以前年度損益調整(紅字)借其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅而不收一交增值稅。









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