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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-14 14:35

請問紅字的分錄是不是?紅字:借:預收賬款
                                                            貸:主營業務收入                           (   紅字)      借:主營業務成本
                                                                   應交增值稅-銷項稅額                                                貸:庫存商品
后開具的正確的發票就按正常業務來做分錄就可以了是么?

EVER 追問

2016-07-14 16:13

老師 款項已收了,應該不用應該賬款吧?而且我上面用紅字的不可以么?一定要反過來寫才行?

鄒老師 解答

2016-07-14 14:26

你好,是的,就是這樣處理的

鄒老師 解答

2016-07-14 15:08

借;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   貸;主營業務成本

鄒老師 解答

2016-07-14 17:00

你的分錄也可以,可能是排版的問題,看著好像不對,所以我就按我的思路寫了一個

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相關問題討論
你好,是的,就是這樣處理的
2016-07-14 14:26:37
你好,進項負數發票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-21 15:25:32
你好! 是的。你的理解很對
2020-01-30 16:03:34
哦,這個是專騙的嗎?
2022-01-11 15:05:42
你好,這個是你們單位銷售方自己開出去的嗎?借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數。
2022-03-17 11:02:12
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