老師好,1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?謝謝老師。

朱
于2020-08-27 09:31 發布 ??2061次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-27 09:33
同學你好
1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么?
2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
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同學你好
1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么?
2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
是的,收回可以沖減管理費用,你多收回了,就是負數,可以是負數的
2020-01-15 17:03:24
您還,先進固定資產,次月在計提折舊做管理費用
2022-03-30 11:51:56
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
同學你好,一年以內的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣
借:預付賬款
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
每月分攤:
借:管理費用
貸:預付賬款
2021-10-12 00:03:10
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朱 追問
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