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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-10-27 17:49

收的押金你是怎么處理的

Ling???????????? 追問

2020-10-27 20:35

不是我收押金啊,是供應商收我押金哦

Ling???????????? 追問

2020-10-27 20:42

是供應商收我的押金。我的分錄是:購入時:借原材料、其他應收款(包裝物),貸:應付帳款,付款時:借:應付帳款,貸:銀行存款。退回包裝物時:借:銀行存款,貸:其他應收款。問題來了,我是用系統的,系統退掉包裝物,我的應付就出負數了,那我該怎樣平帳呢?

辜老師 解答

2020-10-28 08:33

你押金不是當場付現金或轉賬的嗎

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先沖回之前轉收入的賬務處理: 借:營業外收入?3000 貸:其他應付款?3000 再做退還押金分錄: 借:其他應付款?3000 貸:銀行存款(或庫存現金)3000
2024-12-26 09:58:45
您好 那最好寫個委托付款說明
2024-06-14 12:45:16
你好,借其他應收款貸銀行放款。
2024-03-08 09:30:11
最后一期開票把這個20萬也要開票,因為它是最后一期的房租。
2024-02-21 15:30:04
你好,就是你們收到的押金沒退還嗎?
2023-11-17 09:34:21
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