樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


你好,老師,我之前的問題沒說清楚,就是說我公司是銷售方,客戶要求我司給他開票,那客戶就應通過公將貨款打過來,但是客戶是直接將貨款從他的債務人公戶打過來,也就是他的客戶,叫我司直接給他的客戶開票,那我的客戶就不用將這部分的收入申報,不用交稅。那對我司來講,為什么有時候要收對方5個稅點,就是他打過來100000的款,我司要開100000的票,另收5個稅點作為營業外收入,剛工作,對這方面的很迷惑
答: 你好!按規定是要簽三方清欠協議的,你收的是一點兒不可以做外賬,這是違法的,
請問小規模納稅人個稅手續費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務報表計入營業外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,同學,你個稅的稅費也是在系統中申報的。是一致的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交稅的營業外收入和不交稅的營業外收入,在報表哪里填
答: 同學你好 一般情況下,營業外收入應填寫在報表的第十行,而營業外支出則填寫在報表的第十二行






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所謂的逞強 追問
2016-09-02 16:15
曉海老師 解答
2016-09-02 13:28
曉海老師 解答
2016-09-02 15:20
曉海老師 解答
2016-09-02 16:20