女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-07 14:25

同學你好
暫估的紅沖了,然后按照實際的發票金額來做

沛艷 追問

2020-12-07 14:27

老師,你好。我是按照這樣子做的。可現造成賬務上的商品金額與成本表中的金額有差異

樸老師 解答

2020-12-07 14:34

你紅沖是按照原來的金額紅沖,結轉按照新入庫的金額結轉

沛艷 追問

2020-12-08 09:16

當月入庫當月領用,紅沖跨月。分錄怎么處理?

樸老師 解答

2020-12-08 09:23

同學你好
直接原分錄負數紅沖就行了

沛艷 追問

2020-12-08 09:26

暫估金額少于發票金額且當月已領用出庫,不需另做其它分錄嗎?

樸老師 解答

2020-12-08 09:31

嗯,直接原分錄負數紅沖,然后重新做就行了

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 暫估的紅沖了,然后按照實際的發票金額來做
2020-12-07 14:25:00
更正賬目的方法是:沖銷21年未入庫的A產品暫估,將借方為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-A產品”的3000元更正為借為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-B商品”的900元,賬目里增加21年的A產品的出售收入,應為借方“主營業務收入”為900元,貸方“庫存商品-A產品”為900元。 拓展知識:處理賬務出現偏差或錯誤時,應該積極主動發現、糾正,并規范操作,以免出現重大的財務損失。具體而言,應積極有效地開展內部財務核算、審計、監督等管理活動,減少會計人員的錯誤。應適當進行會計核算抽樣檢查,定期進行財務統計,及時捕獲審計報告,確保內部的賬務準確性。
2023-03-14 13:15:54
那你再補上 這個是以前年度結轉的成本嗎?
2023-04-13 20:31:33
你好,數量金額明細賬,是先暫估入賬,然后結轉。然后紅沖,然后根據發票入賬,然后補結轉成本。
2024-05-20 20:15:22
你好;? 你收到的發票是專票還是普票的???
2022-03-02 09:43:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...