

老師,您好,公司11月的業務,供應商沒有及時開票過來,開到12月份的發票日期,是做暫估入庫嗎?可以不做暫估正常做在11月的賬上面嗎?不暫估需要怎么操作
答: 你好!11月需要暫估入庫的哦。
老師,請問一下,我們在11月做暫估的成本,然后都領用了,然后12月來發票,跟暫估的成本是不一樣的。然后我們是用速達這個軟件做的進銷存。然后在11月做的暫估的成本,到了12月,又做不了紅沖的了。所以我們在12月來發票入庫的時候,就在來發票上,將暫估的成本減掉,再入庫。這樣合理嗎?
答: 您好,是可以的。將暫估成本全部紅字,按正確金額確認成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我材料成本9月份暫估,發票有的10月份來,有的11月來,想9月暫估的成本是不是10月初要全沖紅,然后10月來發票就正做分錄,11月份來發票也正常做分錄,是這嗎?還是11月份來的發票10月初不能沖紅,等11月份再沖紅?
答: 不是 收到多少發票沖多少
老師好!11月暫估入庫1萬,12月發票開了1萬,本來是沖暫估1萬,數字輸入錯誤15000,這個在今年一月做張負數,再做張正確的憑證可以嗎?
老師,我們的供應商給我們開進項票是本月的次月才開,我們做賬時先暫估入庫收到發票再沖暫估,比如我做1月份的賬,1月份暫估入庫根據幾月份對賬單?沖暫估是根據幾月認證的進項發票?
請問商品11月銷售了,11月我是暫估入賬的。12月收到客戶開來的發票,12月初沖回暫估入賬,再以實際發票金額入賬庫存商品,那我結轉成本是在哪個月份結轉呀?




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2020-12-12 14:13
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