想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


老師,這里本期進項=本期存貨增加*13%-雜項抵扣,不明白這里為什么是減雜項抵扣,而不是加雜項抵扣?
答: 你好,比如購進貨物相關的其他支出專票部分
老師,增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進項稅額轉出時填寫,在報稅實操練習中有這樣一道題,其中當月進項稅為124029.7,農產品的進項額為88233.14,而進項轉出數為2958.86,那么當期加計抵減稅額=當期實際可抵扣進項稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發生額”,本期調減額就應是0. 這里就不能填進項稅額轉出了。所有想再確認一下本期調減額是什么情況下填寫。
答: 同學本期調減額就是你們進項轉出數*對應的加計扣除比例,按實際填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師本期高鐵票進項抵扣為什么沒有加到總的進項抵扣稅額了啊?
答: 你好,自己要把10行的數字加在8B





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雪兒 追問
2021-03-15 17:42
陳詩晗老師 解答
2021-03-15 17:43