

老師請教一下,A公司和B公司合作的收入(給C公司提供服務),由A公司給C公司開發票,A公司交了增值稅。A收到收到款項后分配給B公司的收益,B公司如何做賬呀?記營業外收入嗎?A公司已經交稅了,B公司就不能再交稅了吧,否則就重復交稅了。
答: A與B簽訂的協議規定B承不承擔經營風險的。
小規模免稅的增值稅記營業外收入,那開出紅字發票時免稅部分怎么做賬
答: 沒太明白,你那個是什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年發貨后未開票,做了未開票收入,交了增值稅。借: 應收賬款 貸: 主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額今年跨年補開發票該怎么做賬呢?
答: 做不了,除非你再交一次稅。








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彩虹色的陽光 追問
2016-12-22 18:58
彩虹色的陽光 追問
2016-12-23 16:39
趙老師 解答
2016-12-22 08:34
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2016-12-22 13:31
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