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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2022-01-18 10:57

你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎?
要是 賬上還是按發票來‘
發票是1%就按1%做賬
增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個

虛心的毛巾 追問

2022-01-18 11:35

我是發票紅沖了,小規模公司不超過45萬免增值稅的,上個月開的發票免的增值稅 算到營業外收入了,下個月開的紅字發票,上個月的營業外收入需要沖減掉嗎

來來老師 解答

2022-01-18 13:26

你好 
實務中 因為增值稅您開到本月是另外一個季度

還是會影響下個季度的增值稅繳納
所以可以沖減 也可以不沖減 
整體看是一樣結果
可以到次月季度末時候看下情況

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你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發票來‘ 發票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個
2022-01-18 10:57:32
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
你好,借應交稅費? 貸利潤分配
2022-03-22 10:35:28
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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