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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-31 15:50

支付的時候借其他應收款,貸銀行存款,收到發票借管理費用,勞保貸其他應收款。

張臘梅 追問

2021-08-31 16:33

老師,20日付款的時候我沒做分錄,剛剛準備做分錄呢,不知道怎么做

郭老師 解答

2021-08-31 16:36

借管理費用,貸銀行存款,直接做這個。

張臘梅 追問

2021-08-31 17:30

老師,收到的個稅退稅怎么做分錄

張臘梅 追問

2021-08-31 17:31

之前是因為自己核算錯了,后來更正申報,現在把多交的稅退回來了

郭老師 解答

2021-08-31 17:34

借銀行存款貸應交稅費個稅。

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相關問題討論
支付的時候借其他應收款,貸銀行存款,收到發票借管理費用,勞保貸其他應收款。
2021-08-31 15:50:35
你好,一般納稅人 借,庫存商品/原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸,銀行存款
2024-01-08 19:34:39
借:固定資產-融資租入固定資產 貸預付賬款
2018-12-27 14:33:50
借:應交稅費-進項稅 ? ? ? 長期應付款 貸:銀行存款 ? ? ? ?待抵扣進項稅
2022-07-09 16:48:39
同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款
2022-08-01 09:45:26
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