老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


老師,上個月付的款,這個月收到發票,我可以直接把發票附在上個月后面直接做費用嗎?不從應付賬款里走一遍
答: 你上個月做啥,你不是只付款么,你也做費用和成本么?
20年收到費用發票,本來是銀行付款的,掛在了應付賬款,但是收到發票的時候用了現金付,在21年要怎么調整過來呢?
答: 意思是你們付了2次?還是啥?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付代理記賬費發票 還沒給錢 借管理費用 貸其他應付款 其他應付款 跟應付賬款的定義
答: 支付代理記賬費,如果收到發票,還沒付款。借:管理費用,貸:其他應付款。應付賬款一般指跟公司主營業務相關的往來款,其他應付款指不經常發生的或者其他代墊的情況
購買稅盤及年費,先付款后來發票,先用預付賬款過度一下,然后發票來時,在做借:管理費用,貸:預付賬款,借:應交稅費-應交增值稅,借:-管理費用?
請問老師,之前做賬的財務付款掛的應付賬款,后來收到發票以后做的是借費用,貸其他應付-老板,沒有沖應付賬款,請問現在我要怎么調賬呢?
老師問一下,7月收到一些費用的發票,但是未付款,全部都做在應付賬款里了掛賬,借:管理費用/制造費用 貸:應付賬款8月份全部已付款,借:應付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎






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整齊的黑貓 追問
2021-09-23 10:10
整齊的黑貓 追問
2021-09-23 10:11
家權老師 解答
2021-09-23 10:22