您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答


總賬初始數(shù)據(jù)中,客戶和供應(yīng)商輔助核算科目余額錄入方法
答: 在科目余額錄入的時候,點編輯錄明細(xì)就可以了
老師,我現(xiàn)在手里只有今年一月份的科目余額表和輔助核算科目余額,建賬的時候是不是就把一月份的數(shù)據(jù)作為我的期初數(shù)據(jù)錄入就可以了?
答: 對,建賬的話,肯定是根據(jù)一月份的余額表來結(jié)賬的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司有兩個項目之前一直在一起核算做一套賬,現(xiàn)在老板要求分開核算,之前賬套上都有科目余額,現(xiàn)在要怎么分開做呢
答: 您好,您之前做賬的時候有沒有就說做個小標(biāo)記去區(qū)分這些科目呀。如果說沒有區(qū)分的話,那挺難分開的,除非這兩個項目全部完工以后,你再重新做。







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