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郭
于2021-10-02 15:35 發布 ??1403次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-02 15:36
單位的車的可以的。借管理費用保險應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
郭 追問
2021-10-02 15:38
如果放下沒開發票,我打過款去是不是借其他應收款,貸銀行存款
郭老師 解答
2021-10-02 15:43
你好對的是這么做的
2021-10-02 15:50
那這個可以做預付賬款嗎
2021-10-02 15:57
你好可以的可以的
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老師,勾選不抵扣的發票怎么做賬啊?
答: 同學你好,借;庫存商品等科目, 應交稅費-待抵扣增值稅,貸:銀行存款等科目。
這個發票可以抵扣嗎,怎么做賬
答: 單位的車的可以的。 借管理費用保險 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問我沒有拿到發票的原件,可以做賬做抵扣嗎?
答: 開出來了沒有,如果開出來了,近期會拿到,你可以抵扣
發票抵扣聯是什么時候認證合適?我們單位每個月都在報稅做賬,但是發票的認證,從一月份到二月份,三月份這幾天的是昨天才認證的!發票認證不影響報稅嗎?
討論
老師:進賬發票對方已經抵扣,我這邊如何做賬了?
春節給客戶的慰問品牛年,堅果這些怎么做賬,發票是專票可以抵扣嗎?
老師,收到發票本月不抵扣怎么做賬?抵扣時怎么做賬
老師,有一輛車想掛靠到我公司,名頭開的也是我公司,想問老師發票抵扣聯能抵扣嗎?我公司只是收取管理費代交車輛保險這樣怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭 追問
2021-10-02 15:38
郭老師 解答
2021-10-02 15:43
郭 追問
2021-10-02 15:50
郭老師 解答
2021-10-02 15:57