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四月份購五萬元貨,月底與供應商對帳先記錄,五月份貨款仍然與供應商對帳記錄好,六月初老板付了供應商四月份的貨款后怎樣去做詳細帳?
各位同學老師上午好!供應商搞活動充值10000元貨款送5000元,這5000元用來沖抵之前欠的貨款,這分錄怎么做呀?求解答![呲牙]
老師你好,6月2日在供應商那邊拿材料在來料途中損壞了一些材料,對方需要支付我們400元,6月12日拿材料,需要支付4000元的貨款,這次要減出400元,請問分錄怎么做?
供應商說可以返8個點,我們貨款是9480元,扣掉返點應付9480-(9480*0.08)=8721.6,但是供應商的算法是9480/1.08=8777.77元,應該按哪種算法?







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