

老師你好,6月2日在供應商那邊拿材料在來料途中損壞了一些材料,對方需要支付我們400元,6月12日拿材料,需要支付4000元的貨款,這次要減出400元,請問分錄怎么做?
答: 你給對方開銷售折讓的發票,記財務費用
我公司現在原材料庫存是0,欠供應商貨A材料款,現在供應商拿B材料抵貨款做什么樣會計分錄最好?
答: 如果你想用B材料抵貨款,可以使用下面的會計分錄: 1. 應付賬款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 2. 材料庫存:借方 XXX元;貸方 XXX元, 3. 其他應收款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 4. 現金:借方 XXX元;貸方 XXX元。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有個問題想請教一下您。我們老板給我一個關于開票的問題:甲方對公給了我們30萬貨款,公司拿去買材料了,供應商開給我們6個點的票,老板要開給甲方7個點,意思是不虧不賺,那我實際開給甲方票多少???我的理解是:30萬*0.07=2.1萬,我開給對方32.1萬,然后甲方私賬轉我2.1萬,對不對?。?/p>
答: 同學你好 對的 是這樣開的





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潼潼 追問
2019-06-12 16:40
郭老師 解答
2019-06-12 16:49