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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-06 11:41

你好
增值稅納稅申報表附表1中的納稅檢查調整填寫

小龍女 追問

2021-10-06 12:15

老師如果交了稅款又開票了怎么弄呢?

玲老師 解答

2021-10-06 12:17

你現。開票交稅了,現在還有什么問題嗎?

小龍女 追問

2021-10-06 12:19

不是我的意思是,第一個月有無票收入申報納稅檢查調整了,第二個月又把這個無票收入開票了,怎么申報

玲老師 解答

2021-10-06 12:28

如果你是因為無票收入填寫了納稅調整那行,那不對。應該填寫的無票收入那一行。

玲老師 解答

2021-10-06 12:28

后面無票收入,開票時
在無票收入里填入負數。

小龍女 追問

2021-10-06 12:33

是因為稅管員讓我們自查必須補點稅款,然后就讓我們自查做了點無票收入,還是補交的六月份的無票收入,補交增值稅,所得稅

玲老師 解答

2021-10-06 12:45

自查的和稅務檢查納稅調整是不一樣的。你自己做無票收入,你就填寫無票收入那一行申報。

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相關問題討論
老師,如何處理,這樣子報表就一直勾稽不對了,稽查補稅前都是沒問題的
2018-01-10 11:10:32
你好!因為補稅通過以前年度損益調整科目核算 最終結轉記入利潤分配--未分配利潤 (減少) 把這筆金額減掉,能夠平衡,就可以了
2022-04-08 11:36:58
或者填錯地方了,或者被稅局查補稅了。
2018-04-10 20:37:19
你好! 跨年了,建議直接做分錄: 借利潤分配…未分配利潤 貸應交增值稅…未交增值稅 交納時做分錄: 借應交稅費…未交增值稅 營業外支出 貸銀行存款
2022-06-09 19:26:58
同學你好 你的問題是什么
2023-06-19 10:59:33
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