老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師您好!補(bǔ)交以前年度增值稅為什么要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅檢查調(diào)整科目?可不可以直接記入應(yīng)交稅費(fèi)/簡(jiǎn)易計(jì)稅?謝謝!
答: 要是稅務(wù)局檢查要調(diào)整的是第1個(gè)科目,要是咱自己檢查的就是用咱自己正常的科目。
請(qǐng)問上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:以前年度損益?
答: 可以的,可以這么做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問跨年紅沖發(fā)票,直接做借:應(yīng)收帳款(紅字)貸:工程結(jié)算(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好;? 你這個(gè)之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;??







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