老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


本月計提工資,社保,稅費,下個月發工資,扣社保,扣稅費都是怎么寫分錄的!
答: 當月計提工資: 1、借:管理費用(或銷售費用、制造費用等,工資表中應付工資部分) 貸:應付職工薪酬-工資 2、借:管理費用-社保(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬-社保(公司承擔部分) 3、借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-社保(個人承擔部分) 應交稅金-個人所得稅(代扣代繳部分) 發放工資時: 4、借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 上交社保: 5、借:應付職工薪酬-社保(個人部分和公司部分合計) 貸:銀行存款 上交個稅: 6、借:應交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款
計提工資是會計分錄應該怎么做,應發工資5000,個人承擔保險300,實發工資4700
答: 計提時 借:管理費用 5000 ?貸:應付職工薪酬? 5000 ? 發放時 借:應付職工薪酬 5000 ??? 貸:銀行存款? 4700 ? ? ? ? ??其他應付款? 300 ? 交保險時 借:其他應付款??? 300 ??? 貸:銀行存款?? 300
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資的分錄怎么做?個稅要計提嗎?個稅忘記扣了下個月發工資才補扣怎么做分錄?
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 下個月發放工資的時候補扣就可以








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