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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-10 10:53

國稅增值稅申報表上的期末應交稅是700

Angie 追問

2017-01-10 11:01

是這個嗎

鄒老師 解答

2017-01-09 17:01

你好,應當按476申報才是啊         
是不是你國稅數據有誤啊

鄒老師 解答

2017-01-10 10:56

你好,你224沒有做減免的分錄吧

鄒老師 解答

2017-01-10 11:02

你好,是的

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相關問題討論
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
你好,應當按476申報才是啊 是不是你國稅數據有誤啊
2017-01-09 17:01:30
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精選問題
  • 老師,定期定額的個體戶,有平臺的交易,是不是需要在

    你好互聯網平臺基本信息報送”(電子稅務局里那個模塊),是平臺企業(如淘寶、拼多多、抖音)要報的,不是你個體戶報的 。 ? 你是平臺內的商家(個體戶),不用在電子稅務局做這個“平臺基本信息報送

  • 第三方轉賬,A公司欠了B公司的錢,B公司欠了C公司的

    就有這樣的證明的話,是可以轉賬的

  • 老師請問稅務稽查查到我們法人其他應收開款有80

    同學,你好 沒有,你現在是查到了,那就沒有辦法了

  • 老師,您好!請問,房產稅計稅原值包括哪些費用及原值?

    你好好包括原值+契稅+土地使用稅

  • 老師好,我外貿出口,也已成功退稅。但現在發現當時

    退運要補繳已退稅款;資料:退運協議、原報關單、補稅憑證、稅局出具的退運證明。 補發貨正常開出口發票,進項正常退稅抵扣。 1. 補繳已退稅款 借:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 貸:銀行存款 2. 沖減退運原出口收入、成本 借:應收賬款 — 國外客戶(紅字) 貸:主營業務收入 — 出口收入(紅字) 借:庫存商品 貸:主營業務成本 — 出口成本(紅字) 3. 退運進口繳稅(關稅入成本,進口增值稅可抵扣) 借:庫存商品(關稅) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(進口增值稅) 貸:銀行存款 4. 補發貨物出口 借:應收賬款 — 國外客戶 貸:主營業務收入 — 出口收入 借:主營業務成本 — 出口成本 貸:庫存商品 5. 申請補發貨物退稅 借:其他應收款 — 應收出口退稅款 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款 — 應收出口退稅款

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