

六月份公司銀行收到賬款,也開了發票,發票信息開錯,七月份紅沖發票了,又重新開了正確的發票, 借:應收賬款 貸 主營 應交稅費現在要做正確的分錄又要怎么做?
答: 您好同學 紅字 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本 重來藍字 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品
老師,跨年發票(運輸發票購買方沒抵扣)銷方會計分錄紅沖借:應收賬款(紅字);貸:主營業務收入(紅字);應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字),重新開對的發票借:應收賬款;貸:主營業務收入;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),可 以這樣嗎
答: 您好, 沒錯的? 就是做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:比如已經開發票給客戶,計入應收賬款了,但是客戶遲遲不回款,然后客戶也認證抵扣了發票,那我們還能紅沖發票嗎?
答: 你好,只是不回款,不能紅沖發票








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阿白 追問
2021-10-26 00:52
莊莊老師 解答
2021-10-26 01:12
阿白 追問
2021-10-26 01:13
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2021-10-26 01:13
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2021-10-26 01:16
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2021-10-26 01:28
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2021-10-26 01:29