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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-01-15 23:33

那老師什么時候用應交稅費-應交增值稅(已交稅金)科目呢

向日葵 追問

2017-01-16 08:47

那老師什么情況下才會涉及到本月交本月的增值稅呢,公司一般不是當月交上月的增值稅嗎

向日葵 追問

2017-01-16 08:51

哦,謝謝老師

袁老師 解答

2017-01-15 22:55

應該是應交稅費--未交增值稅,這個科目應該用。

袁老師 解答

2017-01-15 23:51

本月交本月的增值稅,才用這個科目。

袁老師 解答

2017-01-16 08:49

這個一般不多,如預交。

袁老師 解答

2017-01-16 08:52

好的,不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
應該是應交稅費--未交增值稅,這個科目應該用。
2017-01-15 22:55:53
您好,是應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)與應交稅費未交增值稅做分錄
2022-03-20 18:56:50
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,你這上面反映是結轉90?
2020-02-12 23:11:29
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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