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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-24 15:31

“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬
借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅” 的金額。
貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。
“應(yīng)交稅費 - 未交增值稅” 丁字賬
借方:登記實際繳納的增值稅額。
貸方:登記從 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。

水果???? 追問

2024-12-24 15:41

應(yīng)交稅費的丁字賬戶沒有設(shè)明細,就直接登在此賬戶的借貸方可以嗎?

樸老師 解答

2024-12-24 15:43

同學(xué)你好
對的
是這樣

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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