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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-17 10:22

同學(xué)你好

房租不用計(jì)提
收到發(fā)票直接計(jì)入就行
借費(fèi)用科目34231.13
借進(jìn)項(xiàng)053.87
貸銀行存款

Tenderness 追問(wèn)

2021-11-17 10:23

我都是當(dāng)月房租次月才付,肯定要計(jì)提啊,那我當(dāng)月也沒(méi)收到發(fā)票也沒(méi)有付錢(qián)啊

樸老師 解答

2021-11-17 10:30

同學(xué)你好
這個(gè)付了之后計(jì)入費(fèi)用就行了
這種費(fèi)用不用計(jì)提

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同學(xué)你好 房租不用計(jì)提 收到發(fā)票直接計(jì)入就行 借費(fèi)用科目34231.13 借進(jìn)項(xiàng)053.87 貸銀行存款
2021-11-17 10:22:19
同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票呢 庫(kù)存商品?
2024-04-23 10:17:34
借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
1借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.9+0.9/1*0.13=1.017 累計(jì)折舊0.1 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.117 2應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.9*0.13=0.117 3借其他應(yīng)收款0.5085 管理費(fèi)用0.5085 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1.017
2022-04-17 21:32:36
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