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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-21 16:48

您好
把多計提的工資沖銷就好了
請問是什么時候發現的

喜洋洋 追問

2021-11-21 16:51

這是個合作社,一年做一次賬,今年10月發工資時發現去年給計提錯了 有的人有工資沒給計提,有的人沒工資結果又給計提上了   具體怎么做分錄

喜洋洋 追問

2021-11-21 17:50

老師 具體怎么做分錄了

bamboo老師 解答

2021-11-21 17:53

請問總的工資金額是計提多了還是少了

喜洋洋 追問

2021-11-21 18:01

總的多了

bamboo老師 解答

2021-11-21 18:18

那您計提的時候分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2021-11-21 18:18

匯算清繳的時候沒有納稅調增么

喜洋洋 追問

2021-11-21 18:31

這是非盈利組織 不納稅的

bamboo老師 解答

2021-11-21 19:21

那您去年計提的時候分錄怎么寫的
可以沖銷去年多計提的 也可以今年少計提

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相關問題討論
你好,補打0.1元就是了哈
2023-09-23 14:52:35
您好 把多計提的工資沖銷就好了 請問是什么時候發現的
2021-11-21 16:48:08
你好,是應發工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2016-12-13 16:21:04
你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-18 10:55:14
你10月賬務可以暫估一個工資,因為你到時候10月和11月放在一個月會導致這兩個月的利潤忽高忽低,報表并不好看
2018-11-07 09:35:16
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