

老師,需要調出本年已結轉的成本,是借主營業務成本紅字借方,貸:未分配利潤,未分配利潤也是紅字借方嗎之前8月憑證是借:主營業務成本,貸:工程物資,現在由于一些原因,稅局的說要把成本調減出來,但是物資我不動,還是領用了的所以現在我借主要業務成本紅字貸:本年利潤,出報好像報表勾稽關系不對
答: 你好!以后還可以抵扣嗎?這批材料?
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發票,依然掛帳,匯算清繳時 調增20萬,直接調增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
答: 如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
24年回來的23年的成本發票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個分錄 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 主營業務成本
答: 您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
老師,我暫估的原材料單價比實際進來的發票單價要高,而且之前已經結轉成本,暫估是2023年的,發票次年一月份才來,我做了筆按發票單價沖回,然后差額做 借:主營業務成本 貸利潤分配-未分配利潤 ,這樣對嗎
主營業務收入200W,成本150W,結轉本年利潤是:借:本年利潤50W 主營業務成本150W,貸:主營業務收入200W,這樣的分錄對不?
老師,我問下去年把主營業務成本科目掛成了管理費用,我今年調整科目,是直接調整借:主營業務成本,貸:管理費用? 還是借:未分配利潤,貸:未分配利潤呀?









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陸 追問
2021-12-07 11:34
QQ老師 解答
2021-12-07 11:35