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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-12-11 11:56

你好 比如
1.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是簡易計稅,相應(yīng)的進項稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇簡易計稅時)、勞務(wù)派遣服務(wù)(選擇差額,適用簡易計稅)等。
2.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是一般計稅,相應(yīng)的進項稅額可以按規(guī)定抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇一般計稅時)等。

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 12:08

比如我們一共收100萬,90萬是代發(fā)工資,10萬是管理費,我們選擇差額征稅,(1)開一張普票,一張專票,如何開,稅率都是多少,(2)開一張普票,如何開,稅率多少啊

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 15:45

老師,差額征收,收款100萬,工資90萬,管理費10萬,一張發(fā)票限額10萬,開第一張的時候是不是需要錄入收入10萬,工資10萬,這樣的話稅率就不顯示了吧?然后在最后一張發(fā)票上再錄入收入10萬,工資0,這樣顯示稅款么?

venus老師 解答

2021-12-11 18:03

差額征收就是100-90這個就是你們開票金額,稅率5%

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 20:41

老師,差額征稅的這個開票開一張上,開普票還是專票?

venus老師 解答

2021-12-12 08:36

開票方式有以下三種:

①全額開具普通發(fā)票;

②差額部分開具普通發(fā)票,剩余部分開具增值稅專用發(fā)票;

③使用差額開票功能開具發(fā)票,這種類型下,受票方取得的發(fā)票中差額部分對應(yīng)的進項稅額自然沒有參與抵扣。

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你好 比如 1.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是簡易計稅,相應(yīng)的進項稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇簡易計稅時)、勞務(wù)派遣服務(wù)(選擇差額,適用簡易計稅)等。 2.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是一般計稅,相應(yīng)的進項稅額可以按規(guī)定抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇一般計稅時)等。
2021-12-11 11:56:24
A勞務(wù)派遣公司,采用簡易計稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費2000萬元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。可以如何開票?   1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。   2、開一張增值稅專用發(fā)票+一張普通發(fā)票 專用發(fā)票價稅合計800萬元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬元;普通發(fā)票價稅合計1200萬元,不含稅金額1142.86萬元,稅額57.14萬元; (普通發(fā)票開具的5%稅率,可以再賬上抵扣進項)!!   兩張發(fā)票含稅價合計2000萬元,不含稅金額合計1904.76萬元,稅額合計95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。
2019-09-09 16:23:28
收入減去成本)/1.05*5% 按這個來繳納增值稅的。
2022-03-08 12:57:30
你好,可以選擇兩種計稅方式的
2018-05-19 10:42:16
?你好; 按5%來開票報稅的??
2022-07-07 15:11:58
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