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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-03 15:40

借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借原材料
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸預(yù)付賬款

大白熊、 追問

2022-01-03 15:44

老師,買材料的時(shí)候不是 借原材料 貸銀行存款嘛?

佟老師 解答

2022-01-03 16:04

你好,要是小規(guī)模就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額

大白熊、 追問

2022-01-03 16:16

也不用暫估,直接做這兩筆分錄就可以是吧?

佟老師 解答

2022-01-03 16:48

對(duì),按照我寫這個(gè)分錄處理就行

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相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
2022-01-03 15:40:32
老師:請(qǐng)仔細(xì)解釋一下,這是哪種會(huì)計(jì)處理方式? 學(xué)員:付款已到賬,發(fā)票也是當(dāng)月開的,我們應(yīng)該采用原材料借貸入賬的方式處理。首先在借方會(huì)計(jì)科目上借原材料;然后在貸方會(huì)計(jì)科目上借應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;最后將銀行存款做為貸款錄入到貸方科目。 拓展知識(shí):此類處理方式適用于明細(xì)賬簿,而且要求發(fā)票必須是當(dāng)月開的,采用此種入賬方式,企業(yè)可以在當(dāng)月發(fā)生這筆費(fèi)用,可以實(shí)現(xiàn)期末賬務(wù)平衡,同時(shí)也可以及時(shí)抵扣稅費(fèi)。
2023-03-20 18:00:39
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-02 08:40:07
同學(xué)你好 運(yùn)費(fèi)有發(fā)票嗎
2022-01-27 10:55:36
你好,你說的是沒問題的
2023-12-05 11:08:01
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